t3账套固定资产如何反月结t3账套固定资产如何反月结账
大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下t3账套固定资产如何反月结的问题,以及和t3账套固定资产如何反月结账的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!
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用友t3怎么结账用友T3月末结账,未通过工作检查,不可以结账出纳怎么用用友T3做账用友t3怎么结账用友t3结账方法:
1.首先,打开用友T3核算管理模块,并进入“账务结转”界面。2.选择要结账的日期,然后点击“当前月结转”按钮进行月结转。3.结账成功后,可在“凭证查询”页面查看结账的凭证,进行核对操作。4.最后,可在“账务结转”页面点击“结转历史”按钮,查看历史结账记录。
用友T3月末结账,未通过工作检查,不可以结账1、用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
2、我们点击上一步,回到月工作报告的界面
3、点击右侧的滑动框,找到最下面,下面会显示无法通过检查的原因,一般都是启用了其他的子模块,没有结账,导致总账无法月结。
4、下面我们要取消启用,打开系统管理
5、点击系统菜单,然后点击注册
6、用户名输入账套主管,选择账套年度,然后点击确定
7、进入系统管理后,点击账套菜单下的启用
8、打开系统启用对话框,可以看到哪些模块已经启用。
9、点击需要取消模块前面的对勾,出现提示信息,是否取消启用。
9、点击确定,取消当前模块
10、再次打开总账,结账界面已经可以正常结账了,谢谢。
出纳怎么用用友T3做账首先确认有出纳通的使用授权,进入T3----点上面的出纳通----建立账套----重新登录----选择刚才建立的账套----进入后有现金和银行----在设置里面建立现金账户,银行账户-----启用----设置权限-----然后进入现金日记账和银行日记账添加凭证----然后过账---月末点月结按钮,OK
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