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1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。
2.反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定。
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
用友T3如何反记账在用友T3中,反记账的操作如下:
1.登录用友T3财务系统,选择“凭证管理”模块,点击“反记账”按钮。
2.在弹出的“反记账”窗口中,选择要反记账的凭证所属的会计期间和凭证类型。
3.在凭证列表中,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮。
4.系统会提示反记账的结果,确认无误后点击“确定”按钮。
5.反记账完成后,反记账的凭证会被删除并且相关科目的余额也会被恢复到反记账前的状态。
注意事项:
1.反记账操作要谨慎,一旦操作完成后无法恢复。
2.反记账只能针对当期未结账的会计期间进行操作。
用友T3如何反结账登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
用友T3反结账后怎么反记账关于这个问题,在用友T3中,反结账后需要进行反记账的操作。具体步骤如下:
1.打开用友T3软件,进入财务管理模块。
2.在菜单栏中选择“财务处理”-“会计凭证”-“会计凭证录入”。
3.在会计凭证录入界面中,点击“新建”按钮创建一个新的会计凭证。
4.在会计凭证录入界面中,填写反记账的相关信息,包括会计期间、凭证号、摘要、科目、借贷金额等。
5.根据需要,选择正确的科目进行借贷记账,并填写相应的金额。
6.填写完毕后,点击保存按钮保存会计凭证。
7.在会计凭证录入界面中,点击“过账”按钮进行过账操作,确保反记账的凭证生效。
8.完成以上步骤后,反记账的凭证就会生效,相应的会计科目的余额也会进行调整。
请注意,反记账操作需要谨慎进行,确保凭证的正确性和准确性。如果有需要,建议在进行反记账操作前先备份数据,以防发生意外情况。
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