大家好,今天小编来为大家解答t3 结转销售成本这个问题,t3结转销售成本怎么做很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

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t3怎么结转本月会计做账之用友T3:[13]如何做销售成本结转t3怎么结转本月1.T3可以通过结转本月的方式进行处理。2.结转本月是指将本月的收入或支出延迟到下个月进行处理,这样可以在财务报表中准确反映出每个月的实际情况。结转本月的原因可能是为了遵循会计准则或者为了更好地管理财务。3.结转本月的具体操作可以根据不同的情况进行,比如将未完成的项目收入或支出延迟到下个月进行记录,或者将本月的收入或支出按照一定比例分摊到下个月进行处理。这样可以更准确地反映出每个月的财务状况,也有利于财务管理和决策。

会计做账之用友T3:[13]如何做销售成本结转1、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮,录入转账序号和转账说明。

2、点击“增行”按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录,科目“5401主营业务成本”,方向“借”(这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向);因为库存商品,主营业务收入,主营业务成本三个科目由数量产生联系,所以在自定义转账中要用到数量函数:SFS。

3、数量公式:SFS(5101,月,贷)。

4、贷方为1243库存商品科目,由于取数是取得借贷平衡差额,所以就可以用CE()函数。

5、依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“自定义转账”,销售成本结转。

6、生成销售成本结转的凭证。

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