先结账再出报表还是先出报表再结账t3先结账再出报表还是先出报表再结账
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本文目录
用友t3月末结账步骤如何操作用友结账顺序t3反结账怎么修改上月已结凭证用友t3月末结账步骤如何操作总账——期末——转账定义——期间损益——在“凭证类别”栏选择“记记账凭证”,“本年利润科目”栏后面输入“3131”——确定——点页面上的“月末转账”图标——“结转月份”默认为当月,“类型”栏为全部,选择“期间损益结转”——全选——确定——自动生成凭证后点“保存”——退出——取消
用友结账顺序一、结账步骤:
1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结.
2、紧接着点击系统管理--admin登录,然后在帐套下面备份帐套.
3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo.选择年份为今年的年份如:2018,登陆.点击年度帐--点击建立.
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录.在年度帐下面--点击结转上年的数据.先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块.
5、结转完成后,要登录到T3软件,".点击总账--设置--期初数据就可以结账了.
t3反结账怎么修改上月已结凭证如果需要修改上月已结凭证,首先要确定需要修改的具体内容。然后,进入T3反结账界面,选择对应的凭证进行修改。
在修改凭证页面,将需要修改的内容进行更正,并保存修改后的凭证信息。
完成后,系统会自动重新计算相关财务数据,并更新对应的账目信息和报表数据。总之,通过T3反结账界面对上月已结凭证进行修改,可以及时纠正错误,保证账目的准确性和完整性。
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