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用友T3如何跨年建账用友T3怎么删分录用友T3如何跨年建账以2010年度结转2011年度为例

1、检查本年度(2010年)是否完全结账。

2、在用友【系统管理】中,使用【账套主管】登录(系统-注册),(2010年度)

3、点击【年度账】-【建立】,建立2011年度账

4、建立完毕后,点击【系统】-【注销】

5、使用【账套主管】登录,选择2011年度

6、点击【年度账】-【结转上年数据】,进行各模块结转。

要注意:各模块结转的顺序。一般的顺序为:供应链-应收应付、工资、固定资产-总账

用友T3怎么删分录进入固定资产模块:点固定资产--点-处理-----点凭证查询点出相对应的凭证号就可以删除了,删除凭证后要记得删掉相对应的卡片才行。要不然月底账会对不上、我说的是用友U8,不知道你用的是否这个版本,不过用友的话一般都是在哪个模块做的就在哪个模块删

t3系统固定资产清单和t3系统固定资产清单在哪的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

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