t3固定资产如何结帐t3固定资产反结账
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用友t3怎么反结账步骤/方式1
点开总账系统,点击【月末结账】
步骤/方式2
选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;
步骤/方式3
输入登录操作员的密码,【确定】即可
步骤/方式4
确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成
用友T3年度如何结账1、首先打开用友T3,使用帐套的主管账号登录。
2、然后点击打开主菜单栏中的“年度账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。
3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。
4、然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。
5、然后等待完成就可以了。
t3可以不用结转做一年的的账吗t3可以不用结账做一年的账,但是如果你不及时的结账的话。你的账期永远都在一期,那么你在做凭证总是会容易写错的,而且如果你不及时的结账得话,你的模块是不可以正常的使用的,比如供应链,销售管理,应付模块等,你只能够正常的使用总账模块的,
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