大家好,今天来为大家分享t3对账错误的一些知识点,和对账结果错误的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

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1.比较用友系统中和商业伙伴凭证中凭证号是否一致;

2.检查商业伙伴凭证中的金额数字是否与用友系统中记账凭证的金额相符;

3.比较商业伙伴凭证和用友系统的凭证的摘要描述是否一致;

4.确认应收帐款、应付帐款等科目的数额是否一致。

t3记账凭证已经结过账了怎么改要备份账套后反结账反记账后才能修改

总账反结账步骤如下:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

总账反记账,具体操作步骤如下:

点击最上面一行菜单栏的【总账】—【期末】—【对账】,同时按【ctrl+h】两个键,再进入上方菜单【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,然后选择恢复到【月初状态】,点击【确定】,输入账套主管密码后即可恢复记账。

用友T3财务软件记账未结账发现凭证有错怎么修改你那张有错凭证是几月份的?你有没有进对时间?在查询凭证里面看得到就是说明有这张凭证,但是在填凭证里看不到就是说已经记账了.你先反记账,反记账要在对账里面按CTRL+H,然后再到凭证-恢复记账前状态里面去恢复了才行哦.

用友软件总账和供应商往来错误怎么用友软件1、登录用友通T3软件,设置应付账款科目为受控科目,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。

2、点击“修改”之后,勾选“供应商往来辅助核算,受控系统为:应付,点击“确定。

3、点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”。

4、在期初余额明细表界面中点击“增加”。

5、选择增加供应商往来期初数据的采购发票类型和方向,点击“确定”

6、制采购发票,选择“科目编号”中显示挂上辅助核算的会计科目,采购普通发票填制后点击“保存”。

7、点开“总账”-“设置”-“期初余额”中双击打开“应付账款”中“期初余额”。

8、点击“引入”按钮,点击“是”。

9、引入成功后,“供应商往来期初”中该条记录会显示

10、退出就可以看到“应付账款”显示期初余额的金额。

11、点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”,会显示以下界面,点击“对账”,可见总账期初和采购模块对账平衡。

OK,关于t3对账错误和对账结果错误的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

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