这篇文章给大家聊聊关于t3年初数怎么改,以及用友t3年初数怎么更改对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

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用友T3年初利润表没有上年余额怎么回事,我确定上年已经结转了用友t3标准版怎样结转下年用友t3标准版用友t3如何进行年度帐反结转请问用友t3如何进行年度帐反结转用友T3年初利润表没有上年余额怎么回事,我确定上年已经结转了只能核对每个损益科目的发生额,看看是哪个科目的发生额与报表不一致。。

是否报表取数公式有误,或者发生额登记的方向未分清,造成取数有误。。

逐个科目核对,看看问题科目的明细帐。。

供参考。。

用友t3标准版怎样结转下年用友t3标准版在用友T3标准版中,结转下年有如下步骤:1.在会计科目管理中设定“年初余额”和“结账日余额”;2.在“结转损益结账凭证”的界面里,选择对应的科目进行结转。其中,结转损益的方式有两种:实现方法和凭证法。选择实现方法可以一次性完成科目范围的结转,也可以选择单独结转。3.对于一些不需要结转的数据,可以在账簿清理的时候进行清理。因此,在用友T3标准版中结转下年是非常简单的,只需要按照以上步骤进行操作即可完成。

用友t3如何进行年度帐反结转1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。

备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!

请问用友t3如何进行年度帐反结转1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!

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