t3年反结账t3怎么反结账
其实t3年反结账的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解t3怎么反结账,因此呢,今天小编就来为大家分享t3年反结账的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
本文目录
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一、反结账在“总账”下,找到“期末”,在期末下找结账,然后在结账月份按Ctrl+Shift+F6,即可取消结账。
二、反记账,取消结账后,在“总账”下,找到“期末”,在期末菜单下点对账,按Ctrl+H,弹出“恢复记账前状态已被激活”,点确定。然后在“总账”,在“凭证”下,点“恢复记账前状态”反记账完毕。
三、反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点“作废/恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证。
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核第一步:反结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第二步:反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步:取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示
用友t3反记账怎么操作反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账:
总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
t3年终结账流程1.T3年终结账流程是相对复杂的。2.这是因为在T3年终结账流程中,需要进行多项核对和审查工作,包括对财务报表、资产负债表、利润表等进行审核和整理,确保数据的准确性和完整性。此外,还需要对各项税务申报进行核对和提交,以确保遵守税法规定。这些工作需要仔细、耐心地进行,因此时间相对较长。3.此外,T3年终结账流程还需要与相关部门进行沟通和协调,例如与审计师、税务机关等进行对接和配合。这也会消耗一定的时间和精力。因此,需要提前做好准备,合理安排时间,以确保流程的顺利进行。总结:T3年终结账流程相对复杂,需要进行多项核对和审查工作,与相关部门进行沟通和协调,因此时间相对较长。需要提前做好准备,合理安排时间,以确保流程的顺利进行。
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